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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho512002
Data de emissão12/05/2025
Valor EmpenhadoR$ 2.200,00
Valor LiquidadoR$ 2.200,00
Valor PagoR$ 2.200,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***538463**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO E ATUALIZACAO ABORDANDO O TEMA ATUALIZACOES QUE APRIMORAM A COLETO DE DADOS, PARA EQUIPE DE REFERENCIA DO CRIANCA FELIZ.
Dados do Credor
Nome do CredorHENRIQUE DE SOUSA GUERRA
CPF/CNPJ***352650001**
Endereço13 DE MAIO, 355, CENTRO, 64930000
CidadeGILBUES/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaCAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS DE APERFEIÇOAMETO E ATUALIZAÇÃO ABORDANDO O TEMA "ATUALIZAÇÕES QUE APRIMORAM O COLETO DE DADOS" VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS DE APERFEIÇOAMETO E ATUALIZAÇÃO ABORDANDO O TEMA "ATUALIZAÇÕES QUE APRIMORAM O COLETO DE DADOS"
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
12/05/2025 9 1 2.200,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000133 0000001 12/05/2025 2.200,00