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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho507001
Data de emissão07/05/2025
Valor EmpenhadoR$ 775,00
Valor LiquidadoR$ 775,00
Valor PagoR$ 775,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***538463**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL-CRAS.
Dados do Credor
Nome do CredorESPERANCA FERREIRA DE FREITAS
CPF/CNPJ***023213**
EndereçoRUA MARCOS AMARO,, 420, CENTRO,
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
07/05/2025 9 1 775,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000164 0000001 08/05/2025 775,00