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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho512038
Data de emissão12/05/2025
Valor EmpenhadoR$ 1.518,00
Valor LiquidadoR$ 1.518,00
Valor PagoR$ 1.518,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***428683**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA URBANA.
Dados do Credor
Nome do CredorANTONIO CARLOS FREIRE DE SOUSA
CPF/CNPJ***174953**
EndereçoRUA JOSE TOMAZ DE LIMA, 0, NAO INFORMADO,
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoUrbanismo
SubfunçãoInfra-Estrutura Urbana
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA ZONA URBANA VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA ZONA URBANA
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
12/05/2025 9 1 1.518,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001360 0000001 13/05/2025 1.518,00