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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho515017
Data de emissão15/05/2025
Valor EmpenhadoR$ 520,00
Valor LiquidadoR$ 520,00
Valor PagoR$ 520,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***428683**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE FORRO PVC DA ESCOLA MUNICIPAL DA LIBERDADE PAULO FREIRE.
Dados do Credor
Nome do CredorANAZIO CARDOSO SILVA TELES
CPF/CNPJ***126193**
EndereçoRUA JOSE PEREIRA LIMA, Nº 160, 0, NAO INFORMADO, 00000000
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS
Fonte de recursoTransferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORRO PVC DA ESCOLA MUNICIPAL DA LIBERDADE PAULO FREIRE. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORRO PVC DA ESCOLA MUNICIPAL DA LIBERDADE PAULO FREIRE.
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORRO PVC DA ESCOLA MUNICIPAL DA LIBERDADE PAULO FREIRE. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORRO PVC DA ESCOLA MUNICIPAL DA LIBERDADE PAULO FREIRE.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
15/05/2025 9 1 520,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001283 0000001 16/05/2025 520,00