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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho424001
Data de emissão24/04/2025
Valor EmpenhadoR$ 450,00
Valor LiquidadoR$ 450,00
Valor PagoR$ 450,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***058023**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COBERTURA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS 23, 24 E 25 04 2025, CONFORME AS EXIGENCIAS DO DECRETO 004 2025 DE 13 MARCO DE 2025.
Dados do Credor
Nome do CredorJOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO
CPF/CNPJ***076903**
EndereçoRUA JOSE TOMAZ DE LIMA, 0, CENTRO,
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaEDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
Fonte de recursoTransferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE COBERTURA DE VIAGEM Á TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 23, 24 E 25/04/2025 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE COBERTURA DE VIAGEM Á TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 23, 24 E 25/04/2025
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
24/04/2025 9 1 450,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000375 0000001 24/04/2025 450,00