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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho227003
Data de emissão27/02/2025
Valor EmpenhadoR$ 225,00
Valor LiquidadoR$ 225,00
Valor PagoR$ 225,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***058023**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COBERTURA DE VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS DIAS 27 E 28 02 2025, CONFORME AS EXIGENCIAS LEGAIS DA LEI MUNICIPAL 194 2014.
Dados do Credor
Nome do CredorFRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA
CPF/CNPJ***859064**
EndereçoRUA HORTENCIO ROCHA, 0, SOSSEGO,
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaEDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
Fonte de recursoTransferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE DE PAGAMENTO DE COBERTURA DE VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 26, 27 E 28/02/2025, CONFORME AS EXIGENCIAS LEGAIS DA LEI MUNICIPAL 194/2014 VALOR EMPENHADO REFERENTE DE PAGAMENTO DE COBERTURA DE VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 26, 27 E 28/02/2025, CONFORME AS EXIGENCIAS LEGAIS DA LEI MUNICIPAL 194/2014
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
27/02/2025 9 1 225,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000072 0000001 27/02/2025 225,00