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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho211034
Data de emissão11/02/2025
Valor EmpenhadoR$ 1.518,00
Valor LiquidadoR$ 1.518,00
Valor PagoR$ 1.518,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***218763**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM PRESTADO NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE SAO JOSE.
Dados do Credor
Nome do CredorSEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ***339313**
EndereçoRUA HORTENCIO ROCHA, 0, NAO INFORMADO, 00000000
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM PRESTADO NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE SÃO JOSÉ VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM PRESTADO NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE SÃO JOSÉ
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/02/2025 9 1 1.518,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000128 0000001 12/02/2025 1.518,00