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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho1219012
Data de emissão19/12/2024
Valor EmpenhadoR$ 19.294,00
Valor LiquidadoR$ 19.294,00
Valor PagoR$ 19.294,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***127993**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 84 HORAS DE SERVICOS DE MECANICA PARA MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA EM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL.
Dados do Credor
Nome do CredorJOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP
CPF/CNPJ***332310001**
EndereçoROD-PI-117, 751, BELA VISTA, 64190000
CidadeBATALHA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS
Fonte de recursoTransferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA EM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA EM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
23/12/2024 9 1 19.294,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
004750 0000001 23/12/2024 19.294,00