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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho509079
Data de emissão09/05/2024
Valor EmpenhadoR$ 2.500,00
Valor LiquidadoR$ 2.500,00
Valor PagoR$ 2.500,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***127993**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FUNILARIA, TORNEARIA MECANICA E MANUTENCAO VEICULAR PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do CredorANTONIO HONORATO DE SOUSA
CPF/CNPJ***821152**
EndereçoAVENIDA MINISTRO PETRONIO PORTELA, 0, NAO INFORMADO, 64180000
CidadeESPERANTINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO A SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS DE FUNILARIA, TORNEIRA MECANICA E MANUTENÇÃO VEICULAR PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO A SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS DE FUNILARIA, TORNEIRA MECANICA E MANUTENÇÃO VEICULAR PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
09/05/2024 9 1 2.500,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
001628 09/05/2024 2.500,00