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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho509047
Data de emissão09/05/2024
Valor EmpenhadoR$ 1.100,00
Valor LiquidadoR$ 1.100,00
Valor PagoR$ 1.100,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***127993**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM MANUTENCAO ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.
Dados do Credor
Nome do CredorANTONIO AGOSTINHO BARBOSA
CPF/CNPJ***367093**
EndereçoRUA AMARO CARDOSO, 0, CENTRO,
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoUrbanismo
SubfunçãoInfra-Estrutura Urbana
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAS TRABALHADOS EM MANUTENÇÃO ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE  A SERVIÇOS DE DIAS TRABALHADOS EM MANUTENÇÃO ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
09/05/2024 9 1 1.100,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
001589 10/05/2024 1.100,00