Número do Empenho | 411033 |
Data de emissão | 11/04/2024 |
Valor Empenhado | R$ 360,00 |
Valor Liquidado | R$ 360,00 |
Valor Pago | R$ 360,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***127993** |
Histórico | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS METALURGICOS PRESTADO PARA O GOVERNO MUNICIPAL. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE SARNEY ARAUJO DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***594463** |
Endereço | AV. VICENTE AUGUSTO, S N, 0, NAO INFORMADO, |
Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |