Número do Empenho | 411028 |
Data de emissão | 11/04/2024 |
Valor Empenhado | R$ 2.800,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.800,00 |
Valor Pago | R$ 2.800,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***127993** |
Histórico | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA |
CPF/CNPJ | ***265410001** |
Endereço | R MESTRE SALU, 500, RECANTO DA TORRE, 64160000 |
Cidade | LUZILANDIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |