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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho411028
Data de emissão11/04/2024
Valor EmpenhadoR$ 2.800,00
Valor LiquidadoR$ 2.800,00
Valor PagoR$ 2.800,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***127993**
HistóricoVALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL.
Dados do Credor
Nome do CredorRADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
CPF/CNPJ***265410001**
EndereçoR MESTRE SALU, 500, RECANTO DA TORRE, 64160000
CidadeLUZILANDIA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULOS DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULOS DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/04/2024 9 1 2.800,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
001157 12/04/2024 2.800,00