| Número do Empenho | 311004 |
| Data de emissão | 11/03/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 850,00 |
| Valor Liquidado | R$ 850,00 |
| Valor Pago | R$ 850,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***850233** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | IURI FREITAS ARAUJO |
| CPF/CNPJ | ***380413** |
| Endereço | AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 0, CENTRO, |
| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |