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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho213004
Data de emissão13/02/2026
Valor EmpenhadoR$ 1.500,00
Valor LiquidadoR$ 1.500,00
Valor PagoR$ 1.500,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***538463**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO TECNICA DESTINADO AOS VISITANTES E EDUCADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COM O FOCO NO TEMA A IMPORTANCIA DA PRIMEIRA INFANCIA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL.
Dados do Credor
Nome do CredorNEUBA MARIA ARAUJO LIMA
CPF/CNPJ***777303**
EndereçoAVENIDA VICENTE AUGUSTO, 0, NAO INFORMADO, 64155000
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Documentos
Descrição Arquivo
PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTES À REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DESTINADOS AOS VISITANTES E EDUCADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTES À REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DESTINADOS AOS VISITANTES E EDUCADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
13/02/2026 9 1 1.500,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000051 0000001 13/02/2026 1.500,00