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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho513045
Data de emissão13/05/2025
Valor EmpenhadoR$ 810,00
Valor LiquidadoR$ 810,00
Valor PagoR$ 810,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***428683**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS ARTESANAIS VOLTADOS A CONFECCAO DE PECAS EM MADEIRA, REALIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GOVERNO MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do CredorLAUDEJANE OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS
CPF/CNPJ***564303**
EndereçoRUA LIZANDRO NOGUEIRA, 0, NAO INFORMADO, 00000000
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoUrbanismo
SubfunçãoInfra-Estrutura Urbana
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Documentos
Descrição Arquivo
PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTESANAIS VOLTADOS à CONFECÇÃO DE PEÇAS EM MADEIRA, REALIZADOS PARA ATENDÉR ÀS DEMANDAS DO GOVERNO MUNICIPAL. PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTESANAIS VOLTADOS à CONFECÇÃO DE PEÇAS EM MADEIRA, REALIZADOS PARA ATENDÉR ÀS DEMANDAS DO GOVERNO MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
13/05/2025 9 1 810,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001333 0000001 13/05/2025 810,00