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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho520002
Data de emissão20/05/2025
Valor EmpenhadoR$ 480,00
Valor LiquidadoR$ 480,00
Valor PagoR$ 480,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***218763**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COBERTURA DE VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 20 E 21 05 2025, CONFORME AS EXIGENCIAS DO DECRETO 004 2025 DE 13 DE MARCO DE 2025.
Dados do Credor
Nome do CredorZILMAR ARISTIDES DE CARVALHO
CPF/CNPJ***890443**
EndereçoLOC. CHAPADA DA SINDA, 0, NAO INFORMADO, 00000000
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Documentos
Descrição Arquivo
O PARA PAGAMENTO NA COBERTURA DE VIAGEM À Brasília-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS DIAS 20 E 21/05/2025, O PARA PAGAMENTO NA COBERTURA DE VIAGEM À Brasília-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS DIAS 20 E 21/05/2025,
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/05/2025 9 1 480,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000733 0000001 20/05/2025 480,00