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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho508026
Data de emissão08/05/2025
Valor EmpenhadoR$ 3.200,00
Valor LiquidadoR$ 3.200,00
Valor PagoR$ 3.200,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***218763**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE CIRURGIAO DENTISTA PRESTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB NESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do CredorJEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
CPF/CNPJ***964943**
EndereçoAVENIDA VICENTE ALGUSTO, 0, CENTRO, 00000000
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoACOES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CIRURGIÃO DENTISTA PRESTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB NESTE MUNICIPIO. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CIRURGIÃO DENTISTA PRESTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB NESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
08/05/2025 9 1 3.200,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000758 0000001 13/05/2025 3.200,00