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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho422003
Data de emissão22/04/2025
Valor EmpenhadoR$ 600,00
Valor LiquidadoR$ 600,00
Valor PagoR$ 600,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***058023**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COBERTURA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS 22 E 23 04 2025, CONFORME AS EXIGENCIAS DO DECRETO 004 2025 DE 13 DE MARCO DE 2025.
Dados do Credor
Nome do CredorSIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO
CPF/CNPJ***058023**
EndereçoNAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO,
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaEDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
Fonte de recursoTransferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO NA COBERTURA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23/04/2025. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO NA COBERTURA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23/04/2025.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
22/04/2025 9 1 600,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000455 0000001 22/04/2025 600,00