SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho414001
Data de emissão14/04/2025
Valor EmpenhadoR$ 300,00
Valor LiquidadoR$ 300,00
Valor PagoR$ 300,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***218763**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COBERTURA DE VIAGEM A TERESINA-PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 14 E 15 04 2025, CONFORME AS EXIGENCIAS DO DECRETO 004 2025 DE 13 DE MARCO DE 2025.
Dados do Credor
Nome do CredorGEILA SOUSA SOARES
CPF/CNPJ***954763**
EndereçoAVENIDA VICENTE AUGUSTO, 0, NAO INFORMADO,
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COBERTURA DE VIAGEM À TERESINA-PI, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COBERTURA DE VIAGEM À TERESINA-PI,
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
14/04/2025 9 1 300,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000468 0000001 14/04/2025 300,00