SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho411022
Data de emissão11/04/2025
Valor EmpenhadoR$ 1.518,00
Valor LiquidadoR$ 1.518,00
Valor PagoR$ 1.518,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***218763**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS EM SERVICOS FR MSNUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do CredorJOSE DOS SANTOS DE BARROS LIMA
CPF/CNPJ***862193**
EndereçoAVENIDA VICENTE AUGUSTA, 0, NAO INFORMADO, 00000000
CidadeSAO JOAO DO ARRAIL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Documentos
Descrição Arquivo
PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS EM SERVIÇOS FR MSNUTENÇÃO DJ! SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS EM SERVIÇOS FR MSNUTENÇÃO DJ! SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/04/2025 9 1 1.518,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000451 0000001 11/04/2025 1.518,00