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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho313002
Data de emissão13/03/2025
Valor EmpenhadoR$ 13.800,00
Valor LiquidadoR$ 13.800,00
Valor PagoR$ 13.800,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***058023**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA RENOVACAO (ADITIVO) DO CONTRATO T. P 002 23,PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECON°002 2023, QUE VISA A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL (EM GRANILITE) E CONSTRUCAO DE GALPAOCOM ESTRUTURA NETALICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL (PI) •
Dados do Credor
Nome do CredorMJL ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ***265720001**
EndereçoR CORONEL CORREIA, 602, XIQUE XIQUE, 64100000
CidadeBARRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaEDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
Fonte de recursoTransferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoCONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO
Categoria EconômicaDespesas de Capital
Grupo de Natureza da DespesaInvestimentos
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObras e Instalações
Subelemento de DespesaOBRAS EM ANDAMENTO
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL REFERENTE A PRIMEIRA MEDIAÇÃO DA RENOVAÇÃO (ADITIVO) DO CONTRATO T.P 002/23, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADO DE PREÇO, QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA DE ENGENHEIRO PARA EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL VALOR EMPENHADO REFERENTE A  PAGAMENTO DA NOTA FISCAL REFERENTE A PRIMEIRA MEDIAÇÃO DA RENOVAÇÃO (ADITIVO) DO CONTRATO T.P 002/23, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADO DE PREÇO, QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA DE ENGENHEIRO PARA EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
13/03/2025 9 1 13.800,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000169 0000001 13/03/2025 13.800,00