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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho211032
Data de emissão11/02/2025
Valor EmpenhadoR$ 700,00
Valor LiquidadoR$ 700,00
Valor PagoR$ 700,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***218763**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS DIAS TRABALHADOS NA COBERTURA DE FERIAS DO SERVIDOR MATUSALEM DA SILVA LIMA.
Dados do Credor
Nome do CredorELECIO RODRIGUES DE SOUSA
CPF/CNPJ***213023**
EndereçoRUA 7 DE SETEMBRO SN, 0, CENTRO,
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO PELOS DIAS TRABALHADOS NA COBERTURA DE FÉRIAS DO SERVIDOR MATUSALEM DA SILVA LIMA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO PELOS DIAS TRABALHADOS NA COBERTURA DE FÉRIAS DO SERVIDOR MATUSALEM DA SILVA LIMA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/02/2025 9 1 700,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000125 0000001 11/02/2025 700,00