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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho1227018
Data de emissão27/12/2024
Valor EmpenhadoR$ 1.550,00
Valor LiquidadoR$ 1.550,00
Valor PagoR$ 1.550,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***510532**
HistóricoVALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ESPACO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
Dados do Credor
Nome do CredorMARIA DOS AFLITOS SOUTA
CPF/CNPJ***699737**
EndereçoRUA DA LIBERDADE, 0, NAO INFORMADO, 64155000
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESPAÇO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESPAÇO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
27/12/2024 9 1 1.550,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000557 0000001 30/12/2024 1.550,00