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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho1218004
Data de emissão18/12/2024
Valor EmpenhadoR$ 225,00
Valor LiquidadoR$ 225,00
Valor PagoR$ 225,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***127993**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA COBERTURA DE VIAGEM A TERESINA-PI, CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL, NOS DIAS 18, 19 E 20 12 2024, CONFORME AS EXIGENCIAS LEGAIS DA LEI MUNICIPAL 194 2014.
Dados do Credor
Nome do CredorEDINALDO DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ***249583**
EndereçoRUA PAULO BERNARDINO, 0, NAO INFORMADO,
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Documentos
Descrição Arquivo
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE VIAGEM A TERESINA-PI, CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL, NOS DIAS 18, 19 E 20/12/2024, CONFORME AS EXIGENCIAS LEGAIS DA LEI MUNICIPAL 194/2014 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE VIAGEM A TERESINA-PI, CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL, NOS DIAS 18, 19 E 20/12/2024, CONFORME AS EXIGENCIAS LEGAIS DA LEI MUNICIPAL 194/2014
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
18/12/2024 9 1 225,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
004287 0000001 18/12/2024 225,00