| Número do Empenho | 610059 |
| Data de emissão | 10/06/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
| Valor Pago | R$ 1.100,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***127993** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE TERRAS PRETA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SILVESTRE SOARES DE OLIVEIRA |
| CPF/CNPJ | ***411533** |
| Endereço | LOCALIDADE TERRAS PRETA, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIL/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO SAAE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |