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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho607002
Data de emissão07/06/2024
Valor EmpenhadoR$ 2.080,00
Valor LiquidadoR$ 2.080,00
Valor PagoR$ 2.080,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***127993**
HistóricoVALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRIAL.
Dados do Credor
Nome do CredorANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
CPF/CNPJ***101833**
EndereçoRUA JOSE TOMAZ DE LIMA, 0, NAO INFORMADO, 00000000
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Documentos
Descrição Arquivo
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL. PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF; JUNHO DE 2024. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF; JUNHO DE 2024.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
07/06/2024 9 1 2.080,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
001857 07/06/2024 2.080,00