Número do Empenho | 515007 |
Data de emissão | 15/05/2024 |
Valor Empenhado | R$ 620,00 |
Valor Liquidado | R$ 620,00 |
Valor Pago | R$ 620,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***510532** |
Histórico | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DA SEDE ONDE O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GERALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES |
CPF/CNPJ | ***980853** |
Endereço | COM. CAPOEIRA, 0, NAO INFORMADO, |
Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |