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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho513073
Data de emissão13/05/2024
Valor EmpenhadoR$ 1.412,00
Valor LiquidadoR$ 1.412,00
Valor PagoR$ 1.412,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***065613**
HistóricoVALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E DE CURATIVOS DE USO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do CredorFRANCISCA JESSICA PARENTES RIBEIRO
CPF/CNPJ***410573**
EndereçoAV. VICENTE AUGUSTO, 0, CENTRO,
CidadeSAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Documentos
Descrição Arquivo
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTERIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E DE CURATIVOS DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTERIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E DE CURATIVOS DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
13/05/2024 9 1 1.412,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
001003 13/05/2024 1.412,00