Número do Empenho | 311118 |
Data de emissão | 11/03/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.412,00 |
Valor Pago | R$ 1.412,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***127993** |
Histórico | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO COMO TECNICO NA REVISAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL-PI. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANTENOR NOGUEIRA DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***013063** |
Endereço | RUA ALBERTO LEAL NUNES, 2109, CENTRO, |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO SAAE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |