Número do Empenho | 311094 |
Data de emissão | 11/03/2024 |
Valor Empenhado | R$ 225,00 |
Valor Liquidado | R$ 225,00 |
Valor Pago | R$ 225,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***127993** |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA COBERTURA DE VIAGEM A COCAL-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 11, 12 E 13 03 2024, CONFORME AS EXIGENCIAS LEGAIS DA LEI MUNICIPAL 194 2014. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA |
CPF/CNPJ | ***384183** |
Endereço | LOC. CHAPADA DO SINDA, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | ASSISTENCIA-OUTROS PROGRAMAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |